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老师,预付账款做待摊,借:预付账款 贷:银行。拿到发票,借:预付帐款,进项。贷:预付账款吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款?

84785011| 提问时间:2021 04/13 16:35
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吴少琴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
拿到发票贴在付款的后面
2021 04/13 16:36
84785011
2021 04/13 16:50
银行和转账分开做的,这个我先做应付转预付?还是预付跟预付?
吴少琴老师
2021 04/13 16:53
付款直接做预付账款就可以了,用不到应付
84785011
2021 04/13 16:54
那发票来了,我要做转账凭证了后续待摊,这个怎么做比较合适我是借:预付,进项贷:预付?
吴少琴老师
2021 04/13 16:55
发票来了,当时没做进项,红字原来发票 ,做正确分录 ,然后 借管理费用 贷预付账款
84785011
2021 04/13 16:57
?老师你没明白我的意思,我说的意思是,银行付款了,做付款凭证,借:预付贷:银存。发票来了做转账凭证,借:预付-待摊费用,进项税,贷:预付账款,可以哇?
吴少琴老师
2021 04/13 17:00
借:预付-待摊费用,进项税,贷:预付账款,可以哇? 也可以
84785011
2021 04/13 17:01
哦,谢谢老师
吴少琴老师
2021 04/13 17:02
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