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3月帐里是把税控盘的技术维护费280算在了加计抵减的基数里,相当于我加计抵减多计提了28块,这28块我4月份怎么调整呢?

84784990| 提问时间:2021 04/13 17:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,之前的分录是怎么做的?
2021 04/13 17:44
84784990
2021 04/13 17:49
借:应交税金-增值税-进项税额贷:营业外收入-加计抵减,我上个月都结转了进项税了,这个月我就不知道该怎么调整了
郭老师
2021 04/13 17:51
借应交税费增值税进项税额负数,贷营业外收入负数。
84784990
2021 04/13 17:58
那老师,我未交增值税怎么调整呢,我的未交增值税是结应交税费-未交增值税,贷应交税费-增值税-转出未交增值税,也是同样直接做负数吗?
郭老师
2021 04/13 18:00
借应交税费应交增值税进项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
郭老师
2021 04/13 18:00
借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费,未交增值税。
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