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请问一下,金蝶K3标准版年结,怎么反结账呀?

84785031| 提问时间:2021 04/14 11:08
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。 必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。 对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
2021 04/14 11:28
84785031
2021 04/14 11:38
先找到结账后自动生成的备份文件这个是指那个新生成的期初数据文件吗
84785031
2021 04/14 11:40
打开后使用CTRL+F12这个点了没有反应啊
玲老师
2021 04/14 11:44
上面这样操作不了你就要找软件售后帮你操作一下。
84785031
2021 04/14 11:44
好的,谢谢
玲老师
2021 04/14 11:45
不客气,祝工作学习愉快
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