问题已解决
以前年度的税点计算错误,导致主营收入也错误,涉及的范围比较大,需要怎么更正?
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速问速答同学你好,调整时,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷:应交税费-应交增值税-销项,正数或者负数。
2021 04/14 20:59
84785002
2021 04/14 21:36
税务局的以前申报表需要改么
王雁鸣老师
2021 04/14 21:38
同学你好,最好更正申报处理。
84785002
2021 04/15 00:06
如果差额是几十块钱,可以计入当期损益么?
王雁鸣老师
2021 04/15 06:19
同学你好,如果就差几十块钱的话,可以记入当期损益。
84785002
2021 04/15 08:13
会计分录怎么做?那计入当期损益,是不是不用改之前的申报表
王雁鸣老师
2021 04/15 09:10
同学你好,分录,贷,应交税费-应交增值税-销项,贷,主营业务收入,负数。计入当期损益,不用改之前的申报表。