问题已解决
你好你好刘老师,我们有个工程干了几个月了,我每个月都把用的材料挂在工程施工,这个月第一次开票,这个月也施工用料了,那我是只结转当月月的料的成本吗?结转本月开票工程收入的成本跟本月施工领料有关系吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 开票后 要根据工程的进度来结转成本核算 。 收入和你本月的领料会相关的。 因为领料是计入工程施工科目去了
2021 04/15 10:16
84785001
2021 04/15 15:56
什么情况下走其他应收款,什么情况下直接冲减应付工资
84785001
2021 04/15 15:58
老师,同样是支付工资,支付是以什么为根据,什么情况是,借,其他应收款,贷银行存款。什么请款下:借应付工资,贷银行存款
meizi老师
2021 04/15 16:04
你好 你先预支工资。 比如你公司是 每个月15号发工资。 但是员工 3号没有钱了 ; 想预支钱 先做 :借其他应收款贷银行存款。 15号发放工资的时候做 :借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款 (差额部分走银行存款 支付 )
84785001
2021 04/15 16:15
那工程的工资没有说规定哪天发,有的是当月计提,有的是开票的当月才计提
meizi老师
2021 04/15 16:27
你好 那你就先挂其他应收款。 员工先预支做其他应收款
84785001
2021 04/15 16:29
什么时候算提前预支?计提前还是开票前
meizi老师
2021 04/15 16:30
你好 在你支付工资之前 算预支
84785001
2021 04/15 18:26
就是我们付了三次才付完所有工资,哪次是支付
84785001
2021 04/15 18:52
老师,就是比如付了三次才付完所有工资,前两次付工资分录后面附上付款单,第三次附上工资表,这个工资表只体现应发工资总数,不体现前两次发的总计?前两次算预支还是支付
meizi老师
2021 04/15 19:23
你好 没有付款完 你挂 应付职工薪酬科目贷方就行了。 你是雇员 挂 应付职工薪酬 。 付款一次冲一次应付职工薪酬
84785001
2021 04/15 19:25
那如果前两次付工资是在计提工资前付的,那前两次算支付工资还是预支工资?
meizi老师
2021 04/15 19:29
你好 前面 你怎么挂科目的 ; 其实你太纠结于这个工资了 。 你 在你正常发工资之前 就挂其他应收款 。 当月工资当月做计提 ; 到时发放冲其他应收款就行了。
84785001
2021 04/15 19:43
那我不走其他应收款,前两次直接就,借:应付工资,贷现金,可以吗
84785001
2021 04/15 19:43
哪种正规点
meizi老师
2021 04/15 19:44
你好 你发放工资 你们没有统一的时间的吗 ? 如果没有统一时间的话 你们这个员工也产生了工资 你也可以这样挂着 ;