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上海自贸区企业A从境外采购货物进境内再销售给境内企业B,进口报关单上境外发货人是A,境内收货人是B,由B自行清关缴纳关税增值税。此时A企业满足销售确认条件,开免税发票给B,那么A企业本月免税销售额在增值税申报表中如何填列?

84785031| 提问时间:2021 04/15 17:46
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 填写在免税栏
2021 04/15 19:14
84785031
2021 04/15 20:15
老师您好,只有出口免税的拦次,是填在B44的出口免税栏次吗?
84785031
2021 04/15 20:16
如果除了这部分免税,还有真正出口免税的,合在一起填列吗?还是真正出口到境外的填在下面跨境服务中?
朴老师
2021 04/15 20:19
出口免税的都填写在这里
84785031
2021 04/15 20:33
第一种情况不算出口免税,就是保税区免税收入,也是和真正出口的合并填列吗
朴老师
2021 04/15 20:47
是的,也是免税栏填写了
84785031
2021 04/16 08:34
好的,谢谢老师
朴老师
2021 04/16 08:42
满意请给五星好评,谢谢
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