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老师,请问一下,老板拿公司的酒去吃饭,这个酒也是我们购的然后自己买的产品,这个分录怎么做安

84784998| 提问时间:2021 04/16 09:58
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学, 这个酒是你们购买的产品还是你们自产的产品?
2021 04/16 10:00
84784998
2021 04/16 10:01
老师,是我们购买的商品,自己买的
84784998
2021 04/16 10:03
老师,是不是视同销售,这个价格呢,是以我们的进价做为销售吗?
星河老师
2021 04/16 10:03
同学, 1、招待用 借:销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2、送礼 借:销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
84784998
2021 04/16 10:06
老师,招待费用的话是不是以进价的价格走
星河老师
2021 04/16 10:08
同学, 是的,购进的按进价的价格走。
84784998
2021 04/16 10:08
老师,以往我的招待费都是从管理费用走的,没有关系吧
星河老师
2021 04/16 10:10
同学, 可以的。只要是按招待费据实核算就可以。
84784998
2021 04/16 10:14
老师,我还问一下,应交税费-应交增值税(进项税额转出 )就一直这样挂起吗?后继不管进项税额转出 吗?
星河老师
2021 04/16 10:17
应交税费-应交增值税(进项税额转出 ),月末要通过转出未交增值税结转的。
84784998
2021 04/16 10:34
老师,月末的时候是不是做一个分录,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出 ) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
星河老师
2021 04/16 10:35
同学, 对的。月末做这个分录: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出 ) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
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