问题已解决
我单位今年1月份建账,这个月冲了去年是8月份的一张电子普票重新开,这张发票没有收款,建账时也没入应收账款里,这个账应该怎么处理
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速问速答借应收账款 贷利润分配-未分配利润
2021 04/16 16:27
84784984
2021 04/16 16:30
老师,冲红的发票不用处理吗?就把重开的发票这样入账行了吗
吴少琴老师
2021 04/16 16:34
原来的票这样处理,你红冲就正常做红字分录
84784984
2021 04/16 16:36
不好意思老师,没明白,能把冲红发票跟现在重开的发票给我写下分录吗?我现在就是处理两笔帐吧,
吴少琴老师
2021 04/16 16:54
去年的分录这么写借应收账款 贷利润分配-未分配利润 应交税费-增值税
今年的分录 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-增值税 红字