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2021.1月收到雇主责任险发票 ①借:应付职工薪酬94 应付账款-暂估应付款1034 应交税费-进项税72 贷:应付账款-结算应付款1200 ②借:管理费用94 贷:应付职工薪酬94 2021.2月、3月做相同分录: 借:管理费用94 贷:应付职工薪酬94 借:应付职工薪酬94 贷:应付账款-暂估94 现在4月份,收到金额为360的保费发票单,保费在原先1200的基础上又增加了360元,是因为新增员工,那这个月怎么做分录?

84785046| 提问时间:2021 04/17 10:23
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李老师.
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
其实这个费用直接全部入管理费用即可,真没必要每月分摊记入
2021 04/17 10:37
84785046
2021 04/17 10:46
那之前已经做了分摊了,现在又增加了保费,还收到了增加部分的发票,这个月该怎么做呢?
李老师.
2021 04/17 12:24
那360元什么时候付的。
84785046
2021 04/17 12:25
还没付,只是收到了发票。
李老师.
2021 04/17 12:29
借管理费用360/9 待摊费用360/9*8 贷应付账款360
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