问题已解决
老师,您好!收到费用专用发票,款已付,未认证,要如何做会计分录?



你好
借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:银行存款
2021 04/19 20:24

84784965 

2021 04/19 20:25
等到认证时做什么科目冲回呢

邹老师 

2021 04/19 20:26
你好
等到认证时,账务处理是
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
老师,您好!收到费用专用发票,款已付,未认证,要如何做会计分录?
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