问题已解决
建筑公司,2020年12月份开出10万拨款发票,2021年1月开出两张拨款发票分别是5万、30万,2021年1月进账分别是10万、5万的工程款,30万是2020年12月进的款,但公司2021年1月才开始建账,这种情况该怎么进行账务处理?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
发票是分开开的吗?什么做的税种核定
2021 04/23 10:47
84784987
2021 04/23 10:49
是的,查账
朴老师
2021 04/23 11:06
什么做的税种核定
84784987
2021 04/23 11:30
不懂什么意思
朴老师
2021 04/23 11:31
就是什么时候做的税务登记
84784987
2021 04/23 11:34
2020年10月份做的
朴老师
2021 04/23 11:37
那就要从10月份开始建账
11月就要报税的
84784987
2021 04/23 11:40
但是1月以前我们没有成本要怎么做?就是工程款到公账,直接在公账里面扣了税款和管理费剩下的一笔转施工老板了
朴老师
2021 04/23 11:56
同学你好
没有成本票只能计入预付
84784987
2021 04/24 09:10
没有成本,直接转出的怎么写分录
朴老师
2021 04/24 10:07
借营业外支出
贷银行存款