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老师,我公司代建医院,有政府批复,请问现在卫计局拨款给我们付工程款,这个通过什么科目来核算啊

84785027| 提问时间:2021 04/25 15:39
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姜老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师
你好,你是施工方对吧?卫生局是建设方,拨付给你的工程款项是你们的收入。你可以给对方开具发票做收入,或者不开发票开收据作为预收账款。也就是说有发票借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额);没有发票借:银行存款 贷:预收账款。
2021 04/25 15:51
84785027
2021 04/25 15:52
我们不是施工方,施工方是另外的公司
姜老师
2021 04/25 15:53
你好,那你们和卫生局是什么关系?他们为什么给你们拨款呢?你不是代建单位吗?也就是说你们应该是中标单位吧?
84785027
2021 04/25 15:54
比如说,卫计局这次划500来给我们,然后我们公司又把款项转给施工单位,都是这种一收一付
姜老师
2021 04/25 15:57
你好,我觉得你们应该是转包工程吧!这样你们要视为自己的工程做核算。先做收入,然后将钱给施工方时让对方给你发票,作为你的成本。
84785027
2021 04/25 16:00
关系应该是,卫计局是业主,我们是代建方(代卫计局管理建设医院),施工方是另外一方
姜老师
2021 04/25 16:02
你好,你是医院吗?我需要知道你是哪一方才能告诉你正确的账务处理。
84785027
2021 04/25 16:12
建设验收完成交由卫计局
84785027
2021 04/25 16:12
不是医院
姜老师
2021 04/25 16:17
你好,代建代管单位要根据拨款收入和拨款支出做成本费用和收入核算,做账务处理。
84785027
2021 04/25 16:20
这个是我公司代建方的权利
84785027
2021 04/25 16:21
建设完,我们有管理费收入
姜老师
2021 04/25 16:28
你好, 根据你的描述做这样的账务处理: 1、收到委托方拨付的代建工程款 借:银行存款 贷:其他应付款——代建工程款 2、支付工程款 借:其他应付款——代建工程款 贷:银行存款 3、收到委托方拨付的代建管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入——代建管理费 应交税费——应交增值税(销项税额) 4、计算代建收入的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交教育附加费 贷:应交税费——应交地方教育附加费
84785027
2021 04/25 16:33
老师,我们是小规模纳税人,麻烦老师帮我理下思路,现在我是对这个事情没头脑
84785027
2021 04/25 16:34
谢谢老师
姜老师
2021 04/25 16:42
你好,我上面的分录适合小规模纳税人的账务处理。收到工程款借:银行存款  贷:其他应付款-代建工程款。支付工程款借:其他应付款-代建工程款   贷:银行存款,就是你说的收到钱支付给施工单位的账务处理。你们收建设单位的管理费就是你们的收入,需要缴纳增值税和附加税,就是滴3部和第4步的账务处理 3、收到委托方拨付的代建管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入——代建管理费 应交税费——应交增值税(销项税额) 4、计算代建收入的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 贷:应交税费——应交教育附加费 贷:应交税费——应交地方教育附加费
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