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在做金蝶账时,系统提示单据期间与对应凭证不一天一致,要怎么处理呢?应付款管理模块期末科目差额相差一千多万?要怎么进行调账呢?

84785018| 提问时间:2021 04/25 22:11
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红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
方法一: 如果是应收应付模块增加的单据,则可以先取消凭证的关联关系,然后取消勾选参数“期末处理前凭证处理应该完成”,顺利结账后,再勾选参数,关联凭证信息即可; 方法二: 如果是供应链模块传递过来的单据,则将总账反结账到上一期,修改凭证的日期,再进行结账。
2021 04/26 14:45
84785018
2021 04/26 14:57
这几张单据是10月份的,单据凭证都在10月份做了,结应付款管理模块时提示说单据凭证不在同一期间,所以这个是那里错了呢?
红老师
2021 04/26 15:12
可以反结账重新录入试试,测试是否为系统错误,如果不是就需要让金蝶服务商检查
84785018
2021 04/26 19:40
让金蝶售后帮忙查看了,但是没有解决。进行了反结帐,结果导致11期本来是对的,现在也有差额了
红老师
2021 04/26 19:53
那得让顾问好好检查下,可能有东西没设置好
84785018
2021 04/26 19:54
好的,谢谢老师
红老师
2021 04/26 20:54
好的呢,不客气的哈
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