问题已解决
我们我公司是合伙公司业务员又是投资人,投资人销售货款公司运营期间业务员兼投资人有垫付,垫付贷的是其他应付款 业务员兼投资人交回的货款是主营业务收入-垫付-销售提成的余款,这要怎么做分录
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速问速答 你好 借费用或者成本贷其他应付款 ; 代收货款:借 其他应付款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021 04/26 09:28
84785033
2021 04/26 09:33
扣除的提成:借销售费用贷其他应付款吗
meizi老师
2021 04/26 09:36
你好 扣除的提成是什么情况 ?
84785033
2021 04/26 09:39
销售提成
84785033
2021 04/26 09:40
不是在货款里扣除了交余款吗
84785033
2021 04/26 09:40
还需要计提工资吗?
meizi老师
2021 04/26 09:45
你好 提成你们是单独发放的吗? 那你就得计提 和支付才行 冲 其他应付款
84785033
2021 04/26 09:51
不是在销售货款中扣除的
meizi老师
2021 04/26 09:57
你好 那你实际是啥情况。
84785033
2021 04/26 10:37
你好,就是我最初说的那个
业务员兼投资人交回的货款是主营业务收入-垫付-销售提成的余款,这要怎么做分录
meizi老师
2021 04/26 10:41
你好 垫付的费用 借费用或者成本贷其他应付款 ; 代收货款:借 其他应付款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 支付销售提成:借销售费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 借银行存款 贷其他应付款