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老师,我们是国家储备企业,销售储备粮食是免增值税的,但是现在销售给一家一般纳税人企业,人家对方需要进项票,我们开的票对方企业怎么能抵扣?

84785030| 提问时间:2021 04/27 11:05
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您若不属于农业生产者销售自产农产品,开具免税发票,对方不能抵扣增值税
2021 04/27 11:20
84785030
2021 04/27 11:25
我们是国家储备出库,属于免税的企业,要是对方怎么确认进项税?
小林老师
2021 04/27 11:28
您好,对方是不能抵扣进项税,除非您开专用发票
84785030
2021 04/27 11:32
老师,我们开专票也是免税的,对方应该填哪个报表,怎么计算确认进项税?
小林老师
2021 04/27 11:35
您好,您增值税发票金额就是对方可以抵扣进项税金额
84785030
2021 04/27 11:41
老师,我们开专票100000元,免税,对方进项税额怎么计算,填什么报表?
小林老师
2021 04/27 11:45
您好,您开票会显示增值税金额,若开具增值税专用发票,对方根据增值税金额抵扣进项税。
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