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加计抵减的分录如何处理

84785043| 提问时间:2021 04/27 13:00
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:营业外收入
2021 04/27 13:01
84785043
2021 04/27 13:05
老师用应交税费 加计抵减额可以吗
东老师
2021 04/27 13:05
用加计抵减也是可以的
84785043
2021 04/27 13:05
当月未用完的加计抵减留到下期抵减 分录应该如何处理
东老师
2021 04/27 13:09
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷:应交税费-未交增值税  应交税费-应交税-加计抵减
84785043
2021 04/27 13:12
老师我需要按哪一个来处理
东老师
2021 04/27 13:16
这两种方式都没问题的
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