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老师,我们公司开了红字专票,是不是该把之前的凭证冲红?公司是一般纳税人,之前交的增值税怎么办呢?

84785017| 提问时间:2021 04/28 20:44
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萱萱老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
填写申报表时,金额是正数发票和红字发票金额之和。直接把当月正常收入减去红字收入就行,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目。 销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,也就是正数票减去负数票(不包括废票),附表一中发票份数为除作废票外所有票数(包含负数票)。 实际销售额是不可以为负数的,也就是说当期负数票金额不得大于正数票金额。负数票开具必须先申请,经过国税局审核后才可以开具。
2021 04/28 20:45
萱萱老师
2021 04/28 20:46
1、如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录: 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
84785017
2021 04/28 22:14
谢谢萱萱老师,解答得太认真了,感谢
萱萱老师
2021 04/28 22:15
不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
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