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老师你好,我想请教一下,建筑企业,有些项目是跨区域要预交2%增值税,预交增值税会计分录怎样做?

84785044| 提问时间:2021 04/29 11:35
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,
2021 04/29 11:35
84785044
2021 04/29 11:37
收入是入销项,回来成本抵扣是入进项,到时候回到当地还交增值税,有点不明白?
庄老师
2021 04/29 12:42
应交是销项减进项,
84785044
2021 04/29 12:45
再交增值税的话,就进入未交增值税吗?
庄老师
2021 04/29 12:46
你好,是的,月末可以这样结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税,
84785044
2021 04/29 17:12
老师,销项减进项的会计分录怎样转到未交增值税
庄老师
2021 04/29 17:25
你好,是的,是这样处理的,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
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