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某企业为增值税小规模纳税人,2018年10月销售自产货物取得含税收入10 300元,销售自己使用过2年的设备一台,取得含税收入80 000元,当月购入货物取得的增值税专用发票上注明金额8 000元,增值税税额1 360元,则该企业当月应缴纳增值税(  )元。

84784984| 提问时间:2021 04/29 16:30
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,则该企业当月应缴纳增值税=10300/1.03*3%+80000/1.03*2% 这里的进项不可以抵扣,销售设备的增值税是按3%的征收率减按2%征收 
2021 04/29 16:31
84784984
2021 04/29 16:42
不要加1360吗?
邹老师
2021 04/29 16:43
你好,这里的进项不可以抵扣,所以不能减去1360(注意,是不能减去,当然更不会加上)
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