问题已解决
老师,您好!第12小题应该怎么做?
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速问速答您好。应该这样算的
(150+10)*175%+20*2
2021 04/30 10:03
84784966
2021 04/30 10:16
(150+150*75%)+(10+10*175%)+20*2 老师帮我看一下哪错了
84784966
2021 04/30 10:18
累计摊销不是按175%加计扣除么?再扣了累计摊销的基础上,再扣个175%?
王老师1
2021 04/30 10:24
应该是10+10*75%
如果是累计摊销的175%,那就是10*175%
你写的多扣了
84784966
2021 04/30 10:31
老师,您好!这里计提的摊销10万,不是累计摊销吗?
王老师1
2021 04/30 10:35
未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销(科技型中小企业按75%加计扣除、175%摊销)。
您好,这是老的扣除比例的描述方式,你看费用话是75%加计,但摊销说的就是175%摊销
所以10的摊销实际发生额,在企业所得税上就按10*175%摊销,这里175%已经包含了10这个部分了
84784966
2021 04/30 10:43
谢谢老师,明白了!
王老师1
2021 04/30 10:47
不客气,祝学习愉快