问题已解决
老师,请问我这个月支付了办公用品的费用,但是没有收到发票,本月怎么做账?三个月后收到发票又怎么做账?(普票和专票分别怎么做账)
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速问速答借管理费用贷银行存款
发票到了借其他应付款借管理费用负数
普票借管理费用贷其他应付款
专票借管理费用
进项
贷其他应付款
管理费用二级科目办公费
2021 04/30 21:03
84785035
2021 04/30 21:06
用其他应付款是何意?
郭老师
2021 04/30 21:09
往来科目做过渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付,次月或以后月收到发票的会计处理:
借:管理费用 100
贷:银行存款 100
发票收到后:
借:其他应付款 100
贷:管理费用 -100
普票
借:管理费用 100
贷:其他应付款 100
专票
借:管理费用 87
应交税费——应交增值税(进项税额) 13
贷:其他应付款 100
老师,我这样写对吗?
84785035
2021 04/30 21:13
老师,我这样写对吗?如图
郭老师
2021 04/30 21:17
第二个不对
借管理费用负数
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付,次月或以后月收到发票的会计处理:
借:管理费用 100
贷:银行存款 100
发票收到后:
借:其他应付款 100
借:管理费用 -100
普票
借:管理费用 100
贷:其他应付款 100
专票
借:管理费用 87
应交税费——应交增值税(进项税额) 13
贷:其他应付款 100
这样应该对了吧?
郭老师
2021 04/30 21:23
你好
对的
是这么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的,谢谢老师
郭老师
2021 04/30 21:25
不用客气
工作愉快