问题已解决

老师,请问我这个月支付了办公用品的费用,但是没有收到发票,本月怎么做账?三个月后收到发票又怎么做账?(普票和专票分别怎么做账)

84785035| 提问时间:2021 04/30 21:01
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用贷银行存款 发票到了借其他应付款借管理费用负数 普票借管理费用贷其他应付款 专票借管理费用 进项 贷其他应付款 管理费用二级科目办公费
2021 04/30 21:03
84785035
2021 04/30 21:06
用其他应付款是何意?
郭老师
2021 04/30 21:09
往来科目做过渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付,次月或以后月收到发票的会计处理: 借:管理费用 100 贷:银行存款 100 发票收到后: 借:其他应付款 100 贷:管理费用 -100 普票 借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 专票 借:管理费用 87 应交税费——应交增值税(进项税额) 13 贷:其他应付款 100 老师,我这样写对吗?
84785035
2021 04/30 21:13
老师,我这样写对吗?如图
郭老师
2021 04/30 21:17
第二个不对 借管理费用负数
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付,次月或以后月收到发票的会计处理: 借:管理费用 100 贷:银行存款 100 发票收到后: 借:其他应付款 100 借:管理费用 -100 普票 借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 专票 借:管理费用 87 应交税费——应交增值税(进项税额) 13 贷:其他应付款 100 这样应该对了吧?
郭老师
2021 04/30 21:23
你好 对的 是这么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的,谢谢老师
郭老师
2021 04/30 21:25
不用客气 工作愉快
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