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老师本月有笔预提费用。 本月分录:借:管理费用 贷:预提费用,次月等这笔钱支付出去的时候分录是做借:预提费用 贷:银行存款吗?这样做的分录是对的吗?

84784963| 提问时间:2021 05/06 09:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预提费用,借管理费用负数,借管理费用贷银行存款做这个。
2021 05/06 09:48
84784963
2021 05/06 09:54
您说的是本月做 借:管理费用 4000 贷:预提费用 4000.次月分录先做一笔 借:管理费用 -4000 借预提费用 4000 借:管理费用 贷:银行存款吗?不能直接做借:预提费用4000 贷:银行存款4000
郭老师
2021 05/06 09:57
红冲 然后再做发票的,正规的是这么做。
84784963
2021 05/06 09:59
借:管理费用 4000 贷:预提费用 4000.次月分录先做一笔 借:管理费用 -4000 借预提费用 4000 借:管理费用 贷:银行存款 那就是这样做的是吗老师。
郭老师
2021 05/06 10:00
你好是的,是这么做的,是这么理解的。
84784963
2021 05/06 10:01
谢谢老师耐心指导
郭老师
2021 05/06 10:04
不用客气,工作愉快。
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