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老师,20年审计调整了一笔费用,当时是多打款项,不应该确认费用的,那我现在汇算清缴时候调增,然后我在21年调一下账可以吗?让他们写个情况说明?

84785011| 提问时间:2021 05/06 12:21
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依旖老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,这个是可以的,您可以通过以前年度损益调整科目进行调整
2021 05/06 12:44
84785011
2021 05/06 13:17
老师那我现在还没汇算,那我叫对方现在开票过来可以吗?备注写去年停车费。因为已经确认费用了。
84785011
2021 05/06 13:22
老师我有个疑问,如果我放到现在的话,那这个还能开专票吗?这个怎么抵扣?就是费用直接确认在去年,但是现在开专票这个抵扣怎么弄?
依旖老师
2021 05/06 14:07
您好,现在开票过来是可以扣除的
依旖老师
2021 05/06 14:09
只要在汇算清缴前取得了上年费用的发票都是可以抵扣的,不需要纳税调整
依旖老师
2021 05/06 14:09
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84785011
2021 05/06 14:56
不是老师,可以扣除那这个进项税该怎么处理呢?我做费用的时候是含税的。现在开过来我知道汇算之日前开过来都可以不用调整。
依旖老师
2021 05/06 15:06
您好,通过以前年度损益调整科目转出来 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:期初未分配利润       期初盈余公积
84785011
2021 05/06 15:21
就是贷未分配利润和盈余公积。做在开票这一期里面。把进项转出来。等于是去年的费用已经全额入了。现在只要做进项税转出即可。即不能再做抵扣税也不能再做费用。
依旖老师
2021 05/06 16:04
对的,您的理解正确
84785011
2021 05/06 16:34
谢谢老师
依旖老师
2021 05/06 16:58
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