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21年做了以前年度损益调整,填写20年的汇算清缴财报时是以调整后的报表为基础数据吗?

84784964| 提问时间:2021 05/06 18:54
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好你调这个期末数吗,没有就不需要按调之后报表,
2021 05/06 18:57
maize老师
2021 05/06 18:57
只要你对应调财务报表年初数和上年期末数,才算调之后去申报做汇算清缴,填写财务报表年报
84784964
2021 05/06 19:05
上年应记入长期待摊的费用做进管理费用一笔支出了,造成多列支成本,今年做了分录调整,因为采用小企业会计准则,有什么未来适用法,不清楚做上年汇算清缴时应该调减多列的管理费用吗
maize老师
2021 05/06 19:08
我建议不要使用未来适用法 你这样,第一年是纳税调增,后面是纳税调减了,那还麻烦,税局认可还是当年,不是就你说未来适用法 那就不需要纳税调整
maize老师
2021 05/06 19:09
到时候次年22年做21年汇算清缴还记得调整不,还是一个问号了
maize老师
2021 05/06 19:09
我建议直接未分配利润去调资产折旧表,这个对应账载金额填写0 税收金额填写,认可的,这样纳税调增,
84784964
2021 05/06 19:11
用纳税调增按正确的金额做汇算,那财务报表是不是应该按调整过的年末数填列?
maize老师
2021 05/06 19:12
不是,这个财务报表可以不用调, 实务中是不用,按你这样调年初数,和上年期末数,还不如反结账去调算了 反结账12月处置算,年初数会后面按新更新,
84784964
2021 05/06 19:14
财务报表按12月的数据填写,纳税增减直接填列?
84784964
2021 05/06 19:15
这个是三年期的咨询费不是资产折旧,是列在其它里面吗?
maize老师
2021 05/06 19:19
是的 可以的, 税收金额填写摊销20年,账载金额不填写, 还有对应这个纳税调整表扣除下面 全额纳税调增,
84784964
2021 05/06 19:44
好的,谢谢老师
maize老师
2021 05/07 05:40
好的,我先回复别的学员了
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