问题已解决

老师,上月已交的销项税,这个月红冲了,需要在哪里填写 吗,申报增值税的时候?

84785021| 提问时间:2021 05/07 15:56
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,你说这个月指的是4月吗,4月有没有开别的蓝字发票,没有就直接负数填写附表1 就可以,开啥发票啥税率对应填写就可以
2021 05/07 15:57
84785021
2021 05/07 15:59
老师,是填写哪个附表?
maize老师
2021 05/07 16:03
附表1 ,一般纳税人,你填写附表1 ,之前蓝字填写地方,现在负数填写可以,
84785021
2021 05/07 16:14
老师,是填哪个位置?但是没有单独填写的吧,
maize老师
2021 05/07 16:26
你开啥税率,啥内容,这个,啥发票
84785021
2021 05/07 16:29
13%,主营销售电子产品
maize老师
2021 05/07 16:34
你好我框这个地方,蓝字发票+红字发票去填写就可以,减掉之后去填写
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