问题已解决
当月我公司开局一张增值税专用发票,对方已经认证,并且增值税已经申报,但是无税款缴纳这种情况下,我公司可以先行把发票作废对方公司作废申报表重新申报吗?
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速问速答不用这么麻烦,你这边红冲就可以,对方要开个红字发票信息表给你
2021 05/08 19:19
海棠老师
2021 05/08 19:19
申报不用更改,下个月红冲少交税就行
84785043
2021 05/08 19:20
老师,你的意思就是跨月后对方提供红字信息表。我公司开具红字增值税专用发票吗
84785043
2021 05/08 19:21
老师那当月发生发现增值税专用发票填还有物,不用做任何处理吗?
84785043
2021 05/08 19:21
填开有误
海棠老师
2021 05/08 19:29
同学,他那边抵扣了,我们这边红冲,然后再开一张正确的给他们