问题已解决

我方是购买方收到对方开具的一张增值税专用发票当月未发现票据有问题,下月发现票据有问题,但已跨年。增值税上,我应该在十二月份10就做进项税转出,还是在发现当月做进项税额转出。

84785043| 提问时间:2021 05/08 19:57
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个是发现时候转出,先开红字信息表审核通过次月去进项税额转出,你这个申报抵扣吧,?
2021 05/08 19:59
84785043
2021 05/08 20:02
老师你的意思是发票是十二月份收到,但一月份发现发票有问题,十二月份我正常做进项税额的抵扣跨年,一月份再做进项税额转出。
84785043
2021 05/08 20:03
跨年一月份,我方应已认证发票需填开红字信息表对方红冲发票我方在一月做进项税额,转出处理。
maize老师
2021 05/08 20:05
是几时开红字信息表审核通过次月再进项税额转出,你不转出系统也会提示转出
84785043
2021 05/08 20:07
老师,我是跨年一月做的红字信息。对方开具了,红字发票票,我就应该在一月做进项税额转出对吗?
maize老师
2021 05/08 20:15
红字信息表审核通过次月,这个不看是不是跨年了 只需要看i红字信息表几时开成功,不看红字发票,
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