问题已解决
老师,去年暂估的劳务费(已经结转成本了)现在收到发票了,怎么做账
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速问速答你好,
之前怎么做的
2021 05/09 16:47
84784967
2021 05/09 16:49
借:主营业务成本 贷:暂估应付款
84784967
2021 05/09 16:49
现在就把这笔冲掉,重新写一个就可以了对吧
郭老师
2021 05/09 16:50
你好
暂估和发票一样的可以