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本月销项税额发生额906.18 勾选的进项税额为0 进项税额转出251.95 上月留底进项税额本月抵扣申报906.18 老师 这些月底结转的分录怎么写

84785038| 提问时间:2021 05/10 14:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好    一个一个的去结转   结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021 05/10 14:54
84785038
2021 05/10 15:07
勾选的进项税额为0 就不需要做进项税额的结转了吧
84785038
2021 05/10 15:09
应交税费未交增值税科目期末有余额吗?
meizi老师
2021 05/10 15:10
 你好 是的 。     是的。  最终你  要缴纳贷方就会有余额的 。到时结转 次月去缴纳即可  
84785038
2021 05/10 15:12
如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 那不就有借方余额了吗?
meizi老师
2021 05/10 15:14
 你好 借方就不用在转了。等着以后抵减就行了。   
84785038
2021 05/10 15:16
用上月留底进项税额抵扣本月销项税 分录怎么写
meizi老师
2021 05/10 15:22
 你好     分录都是上面的分录。  你分别结转就行了    
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