问题已解决
本月销项税额发生额906.18 勾选的进项税额为0 进项税额转出251.95 上月留底进项税额本月抵扣申报906.18 老师 这些月底结转的分录怎么写
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速问速答你好 一个一个的去结转
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021 05/10 14:54
84785038
2021 05/10 15:07
勾选的进项税额为0 就不需要做进项税额的结转了吧
84785038
2021 05/10 15:09
应交税费未交增值税科目期末有余额吗?
meizi老师
2021 05/10 15:10
你好 是的 。 是的。 最终你 要缴纳贷方就会有余额的 。到时结转 次月去缴纳即可
84785038
2021 05/10 15:12
如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 那不就有借方余额了吗?
meizi老师
2021 05/10 15:14
你好 借方就不用在转了。等着以后抵减就行了。
84785038
2021 05/10 15:16
用上月留底进项税额抵扣本月销项税 分录怎么写
meizi老师
2021 05/10 15:22
你好 分录都是上面的分录。 你分别结转就行了