问题已解决

请问异地预交多了,在报表中有留抵,这个怎么处理?

84785030| 提问时间:2021 05/11 12:54
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个是增值税预缴多吗,填写附表4 本期发生额就可以,
2021 05/11 12:56
maize老师
2021 05/11 12:56
你这个后续机构所在地申报抵减就可以
maize老师
2021 05/11 12:57
这个实际是可以申请异地退税的,我看之前有一个学员反馈异地预缴多申请退税了,去异地 税局那边
84785030
2021 05/11 12:58
异地税务局申请退税??我们这边异地税务局退不了喊去主管税务局退
maize老师
2021 05/11 13:03
异地预缴税款多交啊,是异地退啊,税款不到你们主管税务机关啊,
maize老师
2021 05/11 13:04
看你意思是退不了,那这个申报填写本期已缴纳,抵减就可以,你到底交税啥啊,可以抵减只有增值税,企业所得税,印花税,别的又抵减不了,多交附加税,异地不给退,那退不了税款到你们异地税局了, 
maize老师
2021 05/11 13:04
增值税是附表4 和主表28栏是抵减,企业所得税,填写是“特定业务预缴(征)所得税额
84785030
2021 05/11 13:06
就增值税和附加税,交错税务局,导致两边都交了的,后面去异地税务局退,说退不了,喊去主管税务局退。
84785030
2021 05/11 13:09
抵减怎么抵减?这个项目已经票也开完了。后面不得开票了
maize老师
2021 05/11 13:12
你这个申报时候就可以抵减,那先去退税, 你这个附加税抵减不了,需要税局同意才可以,带上完税证明,去税局申请 看可以退不,不能退税说可以抵减,附加税申报填写倒数第2列抵减,增值税,这个异地预缴交填写附表4 和主表28栏,
84785030
2021 05/11 13:15
你递减了增值税,附加税肯定也会少啊
maize老师
2021 05/11 13:22
假设你增值税1000 ,2边都交,那这个附加税是不是1000*12%都交 ,抵减增值税,这个是抵减1000 ,附加税申报还是按抵减后去申报,之前多交1000*12%还没有抵减啊,
84785030
2021 05/11 13:28
应纳税额肯定是大于异地预交的税呀
maize老师
2021 05/11 13:31
就增值税和附加税,交错税务局,导致两边都交了的,后面去异地税务局退,说退不了,喊去主管税务局退。 你到底是啥情况,是不是就是异地预缴税款,申报增值税机构所在地没有抵减,是不是这个情况啊
maize老师
2021 05/11 13:31
还是你这个异地税款缴纳基数就弄错,多 交了?
maize老师
2021 05/11 13:31
还是你这个异地税款缴纳基数就弄错,多 交了? 之前那个学员反馈退那就是这个情况
maize老师
2021 05/11 13:33
是不是就是异地预缴税款,申报增值税机构所在地没有抵减,是不是这个情况啊 要是这个,你这个附表4 和主表28栏后续申报抵减就可以(这个没有期限),附加税没有退税,附加税后续按抵减后增值税去交税就可以,
maize老师
2021 05/11 13:33
忽略我这个回复,忽略这个回复,忽略这个回复,后面回复为准,假设你增值税1000 ,2边都交,那这个附加税是不是1000*12%都交 ,抵减增值税,这个是抵减1000 ,附加税申报还是按抵减后去申报,之前多交1000*12%还没有抵减啊 你这个申报时候就可以抵减,那先去退税, 你这个附加税抵减不了,需要税局同意才可以,带上完税证明,去税局申请 看可以退不,不能退税说可以抵减,附加税申报填写倒数第2列抵减,增值税,这个异地预缴交填写附表4 和主表28栏,
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