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客户打了预付款过来,可以直接按照借银行存款贷应收帐款来做分录吗?

84784962| 提问时间:2021 05/11 14:41
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好 借银行存款 贷 预收账款
2021 05/11 14:41
84784962
2021 05/11 14:50
老师您好,那收到订金分录怎么做?
紫藤老师
2021 05/11 14:51
收到定金会计分录,预收定金时,会计分录为:借:银行存款,贷:预收账款
84784962
2021 05/11 14:51
是订金不是定金
紫藤老师
2021 05/11 14:51
借 银行存款 贷 其他应付款
84784962
2021 05/11 14:54
做账软件里没有预收账款科目,可以把客户打来的预付款放在应收账款里做分录吗?
紫藤老师
2021 05/11 14:54
可以把客户打来的预付款放在应收账款里做分录
84784962
2021 05/11 14:55
那订金的其他应付款分录后期就一直留在账面上吗?我们第一次收到订金
紫藤老师
2021 05/11 14:56
是的,等你发货的时候冲掉
84784962
2021 05/11 14:57
我们是软件企业,不是实体机器发货,那能理解成等客户验收我们的软件我们就可以冲掉吗?冲掉的分录怎么做?
紫藤老师
2021 05/11 14:57
借 其他应付款 贷  主营业务收入     应交税费
84784962
2021 05/11 15:12
我有点不理解, 我们4月20号开了合同全款30多万发票给客户,开票的分录我是做借应收账款客户公司贷应交税费销项税额,贷主营业务收入的,4月26收到客户打来的10万订金,分录做借银行存款贷其他应付款的话,和我原来做开票分录就对不上了,那我要怎么调整
紫藤老师
2021 05/11 15:13
做借银行存款 贷其他应付款 你分录对的
84784962
2021 05/11 15:17
开票分录借应收账款贷应交税费销项税额贷主营业务成本,收订金分录借银行存款贷其他应付款分录,客户验收了借其他应付款贷主营业务收入贷应交税费销项税额吗?
84784962
2021 05/11 15:17
那订金不能直接放在应收账款里做分录吗?
紫藤老师
2021 05/11 15:18
借应收账款客户公司 贷应交税费销项税额, 贷主营业务收入的 收到钱 借银行存款 贷 应收账款
84784962
2021 05/11 15:19
好的,那我就不把订金放其他应付款里面了,就放在应收账款内,就可以和开票分录对的上了,这样做没错对吧老师
紫藤老师
2021 05/11 15:19
你好,对的,你的理解是对的   
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