问题已解决
建筑公司,每月只发放了部分生活费,计提未发放的部分怎么做账务处理,年底结清
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速问速答直接可以按正常的计提,计入相应的成本或费用。至于发放时,冲减其他应付款或者是应付职工薪酬
2021 05/11 15:24
84785043
2021 05/11 15:28
我计提5000,发放2000,还有3000怎么挂往来呢,不能跟每个员工都挂往来把
江老师
2021 05/11 15:38
你可以按每个人挂往来,就是人不多的情况下可以这样的操作。
84785043
2021 05/11 15:41
那可不可以这样做,就是发放两千我就只做,应付工资2000,贷银行存款2000,然后3000的余额就留在那边,到年底发放再做行不行
江老师
2021 05/11 15:47
就留在“应付职工薪酬”科目形成贷方余额也行。