问题已解决
上个月借 其他应付款 贷管理费 把科目借贷搞反了,又不能反结帐改过来。那么这个月如何改正,分录怎么做?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/36/53/06_avatar_middle.jpg?t=1651203254)
同学,你好,红冲凭证,做一份正确的
2021 05/11 22:49
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 05/11 23:16
这做了,管理费明细和利润表不一致怎么回事呢?
![](https://pic1.acc5.cn/009/36/53/06_avatar_middle.jpg?t=1651203254)
汤贵彬老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 05/11 23:27
同学你好,现在很晚了,请把明细表上传一下,今晚早点休息,明天老师回复你
上个月借 其他应付款 贷管理费 把科目借贷搞反了,又不能反结帐改过来。那么这个月如何改正,分录怎么做?
赶快点击登录
获取专属推荐内容