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老师您好!开给甲方的发票收入,不能全额收回,后期怎样做账务处理?

84784964| 提问时间:2021 05/12 09:36
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好做坏账计提坏账时:借:资产减值损失        贷:坏账准备 2.实际发生坏账时 借:坏账准备        贷:应收账款 不想做坏账 ,那协商 开红字发票冲收入
2021 05/12 09:42
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