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您好,老师,如果职工福利费不计提,做分录,借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费,发放时,借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 这样做账,对吗?

84784964| 提问时间:2021 05/13 15:44
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,这个不是计提了么;第一个分录是计提的分录;
2021 05/13 15:44
84784964
2021 05/13 18:41
不按工资总额的14%预提,直接这样做,月底管理费用转入本年利润行吗
立红老师
2021 05/14 09:35
同学你好,是可以的;
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