问题已解决
外账上一个年度做账时把一个公司分成两个公司记账,这样导致账目衔接不上,付款时计到一个公司,挂账时又计在另一个公司,本来这家公司的账在同一个年度已经清了,单因为分两个公司计,导致一个应收余额在借方,另一个应收余额在贷方,在这个年度我可以直接把那两个期初余额给合并了吗?还有就是挂账少做了一单,这个要怎么把之前的账挂上去?
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速问速答你好同学,自己写一个说明就可以了同学
2021 05/14 15:25
84785013
2021 05/14 15:32
麻烦请问下,怎么写说明。
何江何老师
2021 05/14 15:37
你好同学,**公司与因存在往来关系,现在决定 ,将两个公司的往来款合并,经公司领导批准确认可行。
84785013
2021 05/14 15:39
好的,谢谢您
何江何老师
2021 05/14 15:40
不客气满意请同学五星好评