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物业公司收业主水费 借银行存款,贷其他应付款,付水务局,借 其他应付款 贷银行存款,月末结转收入和计提税费怎么做?

84785010| 提问时间:2021 05/15 12:10
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,月末结转收入和计提税费(增值税)分录是 借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
2021 05/15 12:11
84785010
2021 05/15 12:21
水费既有贷方数据 也有借方, 贷方余额结转到收入了,那借方余额怎么办?
邹老师
2021 05/15 14:58
你好,比如收到款项100,支付款项98,2元部分确认为收入 收到款项,  借银行存款100,贷其他应付款100 支付款项,借:其他应付款 98,贷:银行存款98 确认收入,借:其他应付款 2,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
84785010
2021 05/15 15:36
那如果付出去的是100,收到的是98呢,是不是不用确认收入? 但是98收款开了发票,电子税务平台开票就记了税要交,这怎么理解呢 ,记税对应收入确认金额,又要对应开票98金额,有点矛盾不理解,谢谢老师指点下
邹老师
2021 05/15 15:37
你好,是什么情况导致的 付出的比收到的还多呢?
84785010
2021 05/15 15:42
小区对水务局是个总表,可能存在水损,每家每户去抄表收,最近金额可能低于付出去的
邹老师
2021 05/15 15:43
你好,你们在这个过程是按比例收取服务费吗? 
84785010
2021 05/15 15:46
不收服务费,单纯的水务对物业抄总表,物业抄分表回收水费,单价一致,
邹老师
2021 05/15 15:47
你好,不收服务费,单纯的水务对物业抄总表,物业抄分表回收水费,单价一致,那就只需要做往来处理就是了 收到款项,  借银行存款,贷其他应付款 支付款项,借:其他应付款,贷:银行存款 差额在账面挂账就是了
84785010
2021 05/15 15:54
我们现在是这么挂帐的,但是有些业主不要收据,要开发票,开了发票我们就得计提税费,月末怎么结转呢?
邹老师
2021 05/15 15:54
你好,既然是代收代付(没有差价),就不应当由你们开具发票啊 
84785010
2021 05/15 15:58
有些是商户,交了水费要发票报销,不开发票投诉到税务,税务说任务收费都要无理由开具发票,怎么理解
邹老师
2021 05/15 15:59
你好,既然是代收代付(没有差价),就不应当由你们开具发票啊  这种需要由供水公司给商户开具发票才是的 
84785010
2021 05/15 16:00
我们交总表时 水务已经开了总发票给物业公司
邹老师
2021 05/15 16:01
你好,那就说明不是代收代付,而是收入与成本一致,这样水务才会把总发票给物业公司的
84785010
2021 05/15 16:01
物业公司拿到水务发票做账 借 其他应付款 贷 银行存款
邹老师
2021 05/15 16:02
我需要与你确定一个问题,到底是不是代收代付 因为如果是代收代付,与你描述的就是矛盾的 
84785010
2021 05/15 16:04
不是代收代付的话,我们每月先付水,再收水费,能否通过“其他应收款”核算,收到业主水费,记到贷方
邹老师
2021 05/15 16:05
你好,不是代收代付的话,那就需要把支付的计入成本,收到的计入收入才是的  代收代付,才通过往来科目核算  
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