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3月有税控费280,期末留抵税额少了280,请问下4月怎么转出作为留抵税额

84784948| 提问时间:2021 05/15 15:08
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好    你当期有没有抵减这个280元。  你 月末做 :借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 贷 应交税费-应交增值税-减免税额  280       借应交税费-未交增值税 280 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 
2021 05/15 15:10
84784948
2021 05/15 15:25
摘要写什么呢老师
meizi老师
2021 05/15 15:28
 你好摘要写结转 减免税额   
84784948
2021 05/15 15:32
要同时做以上两步吗
84784948
2021 05/15 15:35
销项进项同时增加了呢,这样是对的吗
meizi老师
2021 05/15 15:41
 你好是的。 同时来处理 ;   进销   分别做结转到转出未交增值税 
84784948
2021 05/15 15:43
按老师说的已经转了后就同时增加了,销项增加了560,进项280
meizi老师
2021 05/15 15:43
 你好        你 应交增值税= 销项税 - 进项税 -  减免税额  这样来 结转的。 分别结转 
84784948
2021 05/15 16:47
那我结转后显示的这个是对的吗老师?
meizi老师
2021 05/15 16:52
 你好    要结转科目 你这个   显示你借贷的金额都不一致了      应该是一致的  
84784948
2021 05/15 16:56
这笔费用是3月的,3月申报表中期末留抵税额没有显示这280,4月应该怎么结转
meizi老师
2021 05/15 17:14
你好 没有显示  那你自己有没有报留抵 ;   正常应该是要留抵了  你然后3月末做结转; 结转分录就是上面写的 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 贷 应交税费-应交增值税-减免税额  280       借应交税费-未交增值税 280 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 
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