问题已解决

老师,我有两笔费用,一笔去年年末含税入了费用,还有一笔是未入项,我想请问还未做汇算,那现在怎么入账,都是借:进项,贷:以前年度调整,借:以前年度,贷:利润分配-未分配利润?那这样费用不是多入了吗?

84785011| 提问时间:2021 05/16 10:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是费用减少的意思,因为你的以前年度损益调整贷发。
2021 05/16 10:22
84785011
2021 05/16 10:53
老师的意思是,之前含税入费用那笔这样已经抵减了那笔全额入费用的。是吗?
郭老师
2021 05/16 10:56
是的,之前费用做多了。
84785011
2021 05/16 10:57
那我另外一笔未入项,就是借:管理费用,进项,贷:以前年度调整吗?,然后借:以前年度,贷:未分配利润?那进项税都可以在当月进行抵扣,只是费用都调减了是吗??
郭老师
2021 05/16 10:58
你好,另外一个没有做的借前年度损益调整 进项 贷银行
84785011
2021 05/16 11:01
还要做借:未分配利润,贷:以前年度吗?
郭老师
2021 05/16 11:02
你好事的需要做的,这个月末没有余额。
84785011
2021 05/16 11:04
嗯嗯明白了,还有老师我这个做账时候应该把日期调到汇算之前对吧?6月申报5月的,我只要发票是汇算日之前开的票就OK了,我就是6月抵扣5月也没问题对吧?老师
郭老师
2021 05/16 11:08
你好,会算,清缴是五月底之前结束,六月申报五月的,这个是什么意思?
84785011
2021 05/16 11:08
老师这个汇算表格上面我是这样填写吗?在调整表其他里面已含税入账的,账载金额我填含税金额,然后调减的我填进项税金额,未入账那笔是直接账载金额0,调增的填那个不含税金额就是账务里面的借以前年度那个金额,对吧老师。
郭老师
2021 05/16 11:08
四月一号做汇算清交,做的时候这个发票就在做四月份之前。
84785011
2021 05/16 11:10
就是开票是5月开的,那抵扣的时候,实际是6月申报5月,所以账期还是5月的,我抵扣在5月的,但申报不是在6月申报的嘛这个应该没关系吧?我只要是汇算日之前开的票,
郭老师
2021 05/16 11:16
增值税五月份做进项 所得税在汇算清缴之前就得到 5,20申报汇算清缴开票日期5月20或者之前
84785011
2021 05/16 11:21
老师,因为这个有时间差,就是汇算清缴,我开票是5月开票的,那进项税我可以做账做在5月,那这个借:以前年度调整,我也能做5月还是做在4月?因为未入账这笔5月开的票,5月申报是在6月,我这个只要能在5月入账,就可以了是吗老师。
郭老师
2021 05/16 11:25
全 以前年度损益调整做到几月份都可以
郭老师
2021 05/16 11:25
不管是汇算清交之前之后都可以。
84785011
2021 05/16 11:31
好的,我只要汇算清缴调整就可以了。开票日期要在5月20之前,6月申报5月增值税抵扣进项税也是没问题的。所得税汇算清缴在5月底之前申报调增调减就OK。
郭老师
2021 05/16 11:33
你好是的,是这么做的,是这么理解的。
84785011
2021 05/16 12:02
老师,那汇算填写。举例:年末入费用(含税6%)530,未入账的另一笔费用为(不含税就是借方以前年度调整那笔)1000,那调整表,我选择扣除类里面的其他,账载金额我填530,税收金额1500,调减我填1000-30=970,老师。对吧
郭老师
2021 05/16 12:05
你好 是的 是的 是的
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