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老师我们的季度销售额超过30万。我们又是私人的医院,可以免增值税,政策是医疗机构免征增值税。我需要按销售额3%填写到19里(本期免税额),对吗?然后填写减免明细表里的销售额,免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 需要填写本期免税额吗?还是写0
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速问速答你好,你们应该是开免税的发票,在其他免税销售额里面填写,然后再减免表,最后一行填写。
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2021 05/17 09:40
老师我们的季度销售额超过30万。我们又是私人的医院,可以免增值税,政策是医疗机构免征增值税。我需要按销售额3%填写到19里(本期免税额),对吗?然后填写减免明细表里的销售额,免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 需要填写本期免税额吗?还是写0
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