问题已解决
老师请问一下工程项目如果当月没有开票,但是有施工成本,月末需要结转成本吗?
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速问速答你好不需要结转到主营业务成本。
2021 05/17 12:14
84785021
2021 05/17 12:19
老师可以给一个建筑施工的会计流程分录吗?
郭老师
2021 05/17 12:21
借工程施工贷应付职工薪酬银行存款等科目,
借银行存款贷工程结算应交税费应交增值税销项,
借工程结算贷主营业务收入,
借主营业务成本贷工程施工。
84785021
2021 05/17 12:25
老师如果开票,会计分录借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-增值税销項 这样对吗?
郭老师
2021 05/17 12:28
你好
可以这么做的。
84785021
2021 05/17 12:36
老师,正确的做法应该怎么做欧
郭老师
2021 05/17 12:41
这个没有正确错误,就看你们是根据什么确认收入就可以。
84785021
2021 05/17 12:42
老师,那开完票后,月底确认收入的会计分录怎么做欧
84785021
2021 05/17 12:43
月底确认收入和成本的会计分录
郭老师
2021 05/17 12:46
借工程结算贷,主营业务收入,
借主营业务成本贷工程施工。
84785021
2021 05/17 12:49
老师,那有一些结转时借:主营成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 这个分录又是怎么理解
郭老师
2021 05/17 12:52
按照毛利来核算的,你也可以用这个。
84785021
2021 05/17 12:54
这两种核算方法是不一样的吗?有什么区别
郭老师
2021 05/17 12:56
这一个科目你的毛利就在工程施工里面体现,我上面做的,你需要自己主营业务收入减去主营业务成本,自己核算。
84785021
2021 05/17 13:09
老师,还是您上面做的那种方法也可以的哈,只是说不直接从科目里体现,需要自己核算一下是吗?
郭老师
2021 05/17 13:10
你好对的,是的是的,可以这么做的。
84785021
2021 05/17 13:13
谢谢老师,老师,如果一个项目是500万,但是今年开出的建筑发只是200万,今年已经收到成本发票350万,那月底及年底可以直接把350万的成本全部结转吗?
郭老师
2021 05/17 13:13
不可以的,收入不可以小于成本。
84785021
2021 05/17 13:19
(老师,马上不能请教了,从新提问,直接找您可以吗?)那就是本年或本月结转陈本时只能按销售收入的收入来结转,不能是收到多少票,按多少结转是吗?
郭老师
2021 05/17 13:21
对的是的,如果你的收入是按照完工进度结转的成本,也得按照完工进度。