问题已解决

我们是小规模纳税人,我在3月份付了一笔款,4月份对方才开发票过来,发票我是和3月份付的一起放么?还是放在4月份。

84784957| 提问时间:2021 05/17 17:38
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
您好,具体是什么业务的发票?3月份如何做的分录?
2021 05/17 17:39
84784957
2021 05/17 17:45
1、2020年12月份有笔付混凝土的款总价40万,12月份付了35万,2021年3月份付余款5万。2、2021年3月份又有一笔付混凝土的款是5万。总共是45万元在4月份开了发票。我之前做的是放应付账款。因为货已到我们才付的我没放预付
张艳老师
2021 05/17 19:04
您应该在去年12月份做暂估分录,该结转成本结转成本,三月份正常付款就是付款。得遵守权责发生制原则核算嘛。
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