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老师,我们有一笔酒入福利费的,没交个税,,我能不能汇算清缴把它放入业务招待费里面

84785011| 提问时间:2021 05/17 19:43
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你帐上如果寄福利费用了 汇算清缴就不能填写的业务招待费。
2021 05/17 19:43
84785011
2021 05/17 19:59
那怎么弄,这个福利费能不能算作大家一起喝的。因为他没报个税。之前的账不是我做的。
玲老师
2021 05/17 20:03
大家一起吃的,如果不能分摊到个人的,就不用申报个税。
84785011
2021 05/17 20:27
因为之前做账的入了福利费,也没申报个税,那我只能这么理解了。不然我汇算清缴怎么申报呢?不好申报了。老师这个金额会不会也会存在风险?
玲老师
2021 05/17 20:30
你好 汇算是按账上填写福利里  超过工资总额 14%部分纳税调整 
84785011
2021 05/17 20:32
福利费扣除比例我知道的,就是感觉酒啊什么的入福利费好像有点不靠谱,哈哈那我现在只能按照这样子申报了。
玲老师
2021 05/17 20:35
你账上记福利费用了,你汇算清缴就要一样。
84785011
2021 05/18 18:44
  好的,老师明白了,老师服务费一般汇算入哪里?
玲老师
2021 05/18 19:14
填写在帐上一样名称的那里。没有一样的就填写这其他。
84785011
2021 05/18 19:20
服务费没有选填的,能入办公费里面吗?
玲老师
2021 05/18 19:29
没有一样的就填写在其他里。
84785011
2021 05/18 19:33
哦,老师那还有个情况想咨询一下,就是研发费用里面有薪酬,成本里面有薪酬,那期间费用里面填写的薪金,和实际职工薪酬那张表里面不一样了,这个应该没关系吧,根据实际的填写。
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