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去年预提了费用,今年收到发票,怎样做账?
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速问速答借其他应付款贷利润分配,
然后做发票的,借利润分配贷其他应付款。
2021 05/18 16:20
84784992
2021 05/18 16:26
老师,不需要用“以前年度损益调整”科目吗?
郭老师
2021 05/18 16:29
好,你们是企业会计准则,做账吗?
84784992
2021 05/18 16:38
老师,是的 。还有今年只到了部分发票,比如去年预提了11万,今年只到了8万的发票,是不是要先红冲8万?分录:借:以前年度损益调整 -8,贷:其他应付款 -8 ?
郭老师
2021 05/18 16:40
红冲应该是11万,然后再做一个8万的正数。
84784992
2021 05/18 16:51
那就是,借:以前年度损益调整 -11,贷:其他应付款 -11;收到8万的发票,借:以前年度损益调整 8,贷:其他应付款 8,借:以前年度损益调整 3,贷:利润分配-未分配利润 3 ?
郭老师
2021 05/18 16:52
你好是的,是这么做的。
84784992
2021 05/18 16:57
老师,未收到发票的3万元,在汇算清缴时已经纳税调增,也补缴了企业所得税,分录是不是(假设不是小微企业):借:以前年度损益调整 0.75(万元),贷:应交税费-企业所得税 0.75,借:利润分配-未分配利润 0.75,贷:以前年度损益调整 0.75 ?
84784992
2021 05/18 17:14
老师,是不是应该红冲8万,如果红冲11万的话,会导致 利润分配-未分配利润 增加,如果红冲8万,剩余的3万作纳税调增,不知道我的理解是否正确?
郭老师
2021 05/18 17:33
你好,你只需要红冲3万就可以补交的所得税,分录对的。
郭老师
2021 05/18 17:33
那就是,借:以前年度损益调整 -11,贷:其他应付款 -11;收到8万的发票,借:以前年度损益调整 8,贷:其他应付款 8,借:以前年度损益调整 3,贷:利润分配-未分配利润 3 ?
这里已经红,冲了3万,就应该冲3万。
84784992
2021 05/19 10:28
老师,借:以前年度损益调整 3,贷:利润分配-未分配利润 3,是不是指净利润增加了3万?那这个3万汇算清缴时调增,又补缴纳了0.75万元的企业所得税,那就是说,利润分配-未分配利润合计增加了(3-0.75)2.25万元是吗?
郭老师
2021 05/19 10:32
是净利润增加。
是的