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老师:您好!2月份时开具发票邮寄,对方公司没收到发票,发票联次不在一张,罚款200元。那发票是在2月开具,在三月申报2月所属期时,以上税了。然后三月红冲,当时3月里未重新开,在4月里才重新开了一张,一模一样的发票。4月份申报3月所属期的增值税时,在申报附表一里,未开具发票栏次里填报这张发票金额。现在我要申报4月所属期的增值不知道怎样申报。

84784971| 提问时间:2021 05/19 09:07
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好这个4月申报时候这个对应开发票栏次假设专票,13% 对应这个13% 专票对应填写就可以,按发票开这个去填写就可以
2021 05/19 11:26
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