问题已解决

老师,上个月的材料单价入错了,实际单价更多,已经结账了,这个月怎么处理呢?

84784958| 提问时间:2021 05/19 09:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要冲销之前错误的入账分录,然后做正确的入账分录 
2021 05/19 09:10
84784958
2021 05/19 09:10
老师,那成本已经结转,现在怎么做呢?
邹老师
2021 05/19 09:16
你好,之前的成本是少结转了? 
84784958
2021 05/19 09:23
对的,这个怎么办呢?并且进销存里面又怎么处理呢?
邹老师
2021 05/19 09:24
你好,需要把之前少结转的成本补做结转,然后对进销存账簿做相应的调整 
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