问题已解决
3月份做了一个软件服务费借:管理费用1500 贷:银行存款,但是收到发票后是专票,4月份才认证了,现在这个账怎么做?
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速问速答您好
把3月份的分录红冲 然后根据发票写分录就好了
2021 05/19 09:32
84785046
2021 05/19 09:33
我是在4月份做红冲吗?
bamboo老师
2021 05/19 09:34
是的 是在4月份做红冲
84785046
2021 05/19 09:35
红冲怎么写分录?
bamboo老师
2021 05/19 09:36
借:管理费用-1500
贷:银行存款-1500
84785046
2021 05/19 09:37
借:管理费用—1500
贷:银行存款(借方)1500
bamboo老师
2021 05/19 09:37
就我上面那样写分录就好了