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3月份做了一个软件服务费借:管理费用1500 贷:银行存款,但是收到发票后是专票,4月份才认证了,现在这个账怎么做?

84785046| 提问时间:2021 05/19 09:31
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 把3月份的分录红冲 然后根据发票写分录就好了
2021 05/19 09:32
84785046
2021 05/19 09:33
我是在4月份做红冲吗?
bamboo老师
2021 05/19 09:34
是的 是在4月份做红冲
84785046
2021 05/19 09:35
红冲怎么写分录?
bamboo老师
2021 05/19 09:36
借:管理费用-1500 贷:银行存款-1500
84785046
2021 05/19 09:37
借:管理费用—1500 贷:银行存款(借方)1500
bamboo老师
2021 05/19 09:37
就我上面那样写分录就好了
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