问题已解决

字数有点多,可以帮忙解析下选项吗。 A.乙公司在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,甲公司凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票 B.乙公司在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,甲公司凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票 C.甲公司在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票

84785035| 提问时间:2021 05/20 13:21
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菲菲老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
您好,这分别是3种不同情况下申请发票红冲的流程。 A,发票已抵扣,购货方乙在开票系统申请红字信息表,申请时选择已抵扣,不填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 B,未抵扣,购货方乙在开票系统申请红字信息表,申请时选择未抵扣,填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 C,未抵扣,销售方甲在开票系统申请红字信息表,填写相对应的蓝字发票代码和号码。申请好后甲公司根据开票系统校验通过的《信息表》开具红字发票。 下面是开票系统申请的截图。
2021 05/20 13:43
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~