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向供应商多开发票,另多加税点,税点怎么算,能举个例子吗

84785009| 提问时间:2016 11/25 22:11
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84785009
金牌答疑老师
职称:中级会计师
一般纳税人
2016 11/26 10:19
84785009
2016 11/26 11:26
能举个实际例子么,运用到实际不会
84785009
2016 11/26 16:45
那外账分录要怎么做啊
王雁鸣老师
2016 11/25 22:22
您好,您是小规模纳税人还是一般纳税人?
王雁鸣老师
2016 11/26 10:23
您好,一般纳税人增值税负一般是3.5%左右,企业所得税负率在2%左右,那么您要给对方多开发票,那需要收取5.5%的税费才合算。至于再多收多少,您自己看着处理吧。
王雁鸣老师
2016 11/26 11:39
您好,比如您应该给客户开票为10000元,则对方要求开票15000元,那么粗略计算,应该多收对方的款为5000*5.5%=275元,让对方给您付款10275元,就能保住您的多开票的税费,至于是否再多要点,那要看您与对方商议,如果对方同意,您要多开票的10%也是可以的,只要对方同意就行,即对方付款11000元,您开票金额为15000元,但是这个差额,就需要您通过现金去抹平了。
王雁鸣老师
2016 11/26 16:53
您好,外账的分录要按15000元做, 借:现金或者银行存款15000 贷:主营业务收入 15000减去税金 应交税费-应交增值税-销项 15000*增值税率/(1+增值税率)
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