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外贸公司,上月暂估入库,发出商品,本公司和供应商均未开票,做暂估入账,本月收到发票冲暂估同时结转成本,这样做对吗

84784996| 提问时间:2021 05/20 23:26
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这样做对的。
2021 05/20 23:28
84784996
2021 05/20 23:33
我的疑惑在一点,发出商品时未做任何分录,就把出库单放在下月和销售发票一起,这样有关系吗
王雁鸣老师
2021 05/20 23:35
同学你好,有关系的,这个月的库存数据 ,与实际库存就不一样了。
84784996
2021 05/20 23:36
那应该怎么做,做发出商品吗
王雁鸣老师
2021 05/20 23:37
同学你好,是的,当月应该做,借:发出商品,贷:库存商品。
84784996
2021 05/20 23:39
那下个月应该怎么把发出商品冲掉
王雁鸣老师
2021 05/20 23:43
同学你好,下月开具发票后,结转销售成本,借:主营业务成本,贷:发出商品。
84784996
2021 05/20 23:48
那供应商开票冲暂估是,借应付帐款−暂估,贷库存商品,再借库存商品,贷应付账款,这样?
王雁鸣老师
2021 05/20 23:48
同学你好,是的,可以这样做分录的。
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